近期,审计局启动县本级预算执行、决算草案及其他财政收支审计前期调查工作。结合全县一般公共预算、政府性基金预算三本账管理模式,审计人员提前对接财政业务科室,全面收集预算编制、收入征管、专项资金拨付、土地出让、存量资金管理、决算编制等相关台账、报表及政策文件。本次调查重点摸清全年收支规模、资金统筹调剂、惠民资金发放等整体情况,梳理财政管理薄弱环节与潜在风险点,分类梳理审计核查要点。同时梳理往年同类审计整改遗留问题,核对整改落实台账,核实未整改到位事项成因,明确本次审计核查重点方向。全面汇总调研掌握的各类业务资料、政策依据和历史问题,系统梳理财政运行风险领域,理清各板块审计核查思路,为制定针对性审计实施方案提供详实支撑。通过细致前置调研,理清审计思路、优化核查方案,精准锁定审计关注重点,为后续现场审计精准发力、提升审计质效筑牢坚实基础。