根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,市审计局派出审计组,自2025年3月10日至4月25日,对陕西天王兴业集团有限公司2024年度财务收支情况进行了审计。
一、基本情况
陕西天王兴业集团有限公司(以下简称天王集团)为国有独资公司,内设14个机构,下设3个全资子公司,在册职工134人,退休人员5009人。
二、审计中发现的主要问题及处理意见
(一)内控制度未及时更新。
(二)未严格执行备用金管理制度。
(三)少计收入。
(四)未及时上缴代收租金及停车费。
(五)少计成本。
(六)欠付质保金。
(七)未及时确认损益。
(八)漏记固定资产。
(九)借款未及时收回。
(十)往来款长期挂账未清理。
(十一)账务处理不规范。
(十二)原始凭证附件不全。
(十三)职工灶账务未纳入集团统一核算。
(十四)天王物业一社区菜市场管理不规范。
(十五)在建工程已完工未进行账务处理。
对上述问题,咸阳市审计局依法出具了审计报告,建议天王集团及各子公司完善内控体系,动态更新制度厘清部门流程;从严管控财务收支、往来款项与资金收缴,严控财务风险;规范资产转固及职工灶统一核算,保障国有资产增值;健全审计长效整改机制,抓实自查与业务培训。
三、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题,天王集团高度重视,及时召开会议,制定整改方案,截至目前,立行立改类问题已全部整改。借款未收回属分阶段整改类问题,已协商制定还款计划,后续持续跟进,催收本息;往来款长期挂账属持续整改类问题,计划五年清理历史挂账并按期上报。